Detail faktúry 2220801601

Číslo faktúry:
2220801601
Číslo objednávky:
78896
Popis plnenia:
Tonery
Cena:
185,67 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
InterNETmania SK, s. r. o.
IČO:
50462164
DIČ:
2120333556
Adresa:
Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
Dátum doručenia:
24. 10. 2022
Dátum splatnosti:
4. 11. 2022
Dátum vystavenia:
21. 10. 2022
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
21. 10. 2022
Dátum zverejnenia:
25. 10. 2022