Detail faktúry 221075

Číslo faktúry:
221075
Popis plnenia:
Stavebný materiál
Cena:
113,57 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
HIROPRO, s. r. o.
IČO:
31678475
DIČ:
2020513902
Adresa:
Teplická 3376, 058 01 Poprad
Dátum doručenia:
1. 8. 2022
Dátum splatnosti:
15. 8. 2022
Dátum vystavenia:
30. 7. 2022
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
28. 7. 2022
Dátum zverejnenia:
4. 8. 2022