Detail faktúry 202201

Číslo faktúry:
202201
Číslo zmluvy:
222020
Popis plnenia:
Servis a údržba verejného osvetlenie
Cena:
110,00 EUR Jedenstodesať €
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Adam Valluš
IČO:
43503799
DIČ:
1077233561
Adresa:
059 18 Kravany 202
Dátum doručenia:
3. 2. 2022
Dátum splatnosti:
16. 2. 2022
Dátum vystavenia:
2. 2. 2022
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
31. 1. 2022
Dátum zverejnenia:
7. 2. 2022